2024年11月18日上午10:00,审计处在知行楼第八会议室组织召开关于竣工财务决算审计的进点会。参加会议的部门及人员有财务处、审计处、资产管理办公室、后勤服务中心负责人及审计组成员,会议由审计处副处长杨雨杉主持。
首先,审计处副处长杨雨杉宣读《审计通知》(云财职审通〔2024〕3号、4号、5号),并就审计工作开展的具体安排进行说明:本次竣工财务决算审计的审计范围是对5845cc威尼斯官方版新建蓄水池、2022年校园零星修缮、2023年校园零星修缮三个项目进行审计;通过审计发现问题及整改,旨在促进学校在资金来源、资金使用情况、造价构成、工程质量、工程完工情况及资金结转等方面合法合规,提高工程管理及财务管理水平。
其次,审计处副处长杨雨杉传达邹丽校长对本次竣工财务决算审计的要求。审计的重点是了解决算编制工作的责任单位,编制依据是否符合国家有关规定,资料是否齐全,手续是否完备,对项目遗留问题的处理是否合规。重点关注实际投资核算,包括建安工程投资、设备投资、待摊投资核算的真实和准确,待摊投资支出的合法、合规性以及分摊方法的合理性,特别是建设单位管理费、勘察设计费、土地征用费等前期费用的核算、分摊是否合法、合规。
接着,审计项目组蔡秀华对本次审计工作做了简要说明,并提出相关要求,希望各职能部门配合审计工作,认真自查,积极提供资料,确保审计工作的顺利开展。
最后,各职能部门分别进行表态,均表示将全力配合审计工作,并针对审计查出问题进行积极整改,进一步提升工程管理及财务管理水平。